Faktúra č.181/2024

Číslo: 181/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 10/2024

Cena: 392,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.10.2024

Dátum doručenia: 17.10.2024

Dátum splatnosti: 20.10.2024

Dátum úhrady: 21.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.180/2024

Číslo: 180/2024

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 282,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.10.2024

Dátum doručenia: 16.10.2024

Dátum splatnosti: 30.10.2024

Dátum úhrady: 16.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.11.2024

Poznámka: