Faktúra č.171/2023
Číslo: 171/2023
Predmet: Oprava a údržba na KDS 11/2023
Cena: 413,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 6.11.2023
Dátum doručenia: 16.11.2023
Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum úhrady: 16.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka: