Faktúra č.156/2019

Číslo: 156/2019

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2019

Cena: 189,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 14.10.2019

Dátum splatnosti: 14.10.2019

Dátum úhrady: 15.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.155/2019

Číslo: 155/2019

Predmet: Vedenie účtovníctva 8/2019

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.10.2019

Dátum doručenia: 14.10.2019

Dátum splatnosti: 27.10.2019

Dátum úhrady: 15.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.154/2019

Číslo: 154/2019

Predmet: Prevádzkovanie KDS 9/2019

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 10.10.2019

Dátum splatnosti: 14.10.2019

Dátum úhrady: 14.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.153/2019

Číslo: 153/2019

Predmet: Telefónne poplatky 9/2019

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2019

Dátum doručenia: 9.10.2019

Dátum splatnosti: 18.10.2019

Dátum úhrady: 14.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.152/2019

Číslo: 152/2019

Predmet: Aktualizácia KEO WIN 10/2019

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.10.2019

Dátum doručenia: 7.10.2019

Dátum splatnosti: 17.10.2019

Dátum úhrady: 14.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.151/2019

Číslo: 151/2019

Predmet: Služby PO 07 – 09/2019

Cena: 55,77 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 7.10.2019

Dátum splatnosti: 15.10.2019

Dátum úhrady: 14.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2019

Poznámka: