Faktúra č.24/2025
Číslo: 24/2025
Predmet: Ohŕňanie snehu 1/2025
Cena: 236,16 €
Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín
Dodávateľ IČO: 40708551
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 31.1.2025
Dátum doručenia: 24.2.2025
Dátum splatnosti: 20.2.2025
Dátum úhrady: 24.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:
Faktúra č.23/2025
Číslo: 23/2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 1/2025
Cena: 600,00 €
Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 50585436
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 19.2.2025
Dátum doručenia: 20.2.2025
Dátum splatnosti: 5.3.2025
Dátum úhrady: 20.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:
Faktúra č.22/2025
Číslo: 22/2025
Predmet: Telefónne poplatky MT 1/2025
Cena: 5,13 €
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 15.2.2025
Dátum doručenia: 17.2.2025
Dátum splatnosti: 3.3.2025
Dátum úhrady: 17.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:
Faktúra č.21/2025
Číslo: 21/2025
Predmet: Oprava a údržba na KDS 2/2025
Cena: 385,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 8.2.2025
Dátum doručenia: 13.2.2025
Dátum splatnosti: 22.2.2025
Dátum úhrady: 17.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:
Faktúra č.20/2025
Číslo: 20/2025
Predmet: Oprava a údržba na KDS 1/2025
Cena: 392,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 16.1.2025
Dátum doručenia: 13.2.2025
Dátum splatnosti: 30.1.2025
Dátum úhrady: 17.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:
Faktúra č.19/2025
Číslo: 19/2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 1/2025
Cena: 1 348,15 €
Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 36265144
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 10.2.2025
Dátum doručenia: 13.2.2025
Dátum splatnosti: 12.3.2025
Dátum úhrady: 17.2.2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.2.2025
Poznámka:


