Zmluva č.14/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo č. 001/2016 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2017.   Číslo: 14/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 more »

Detaily

Faktúra č.148/2017

Číslo: 148/2017

Predmet: Spolufinancovanie zdravotného strediska

Cena: 28,69 €

Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 0006922522

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.10.2017

Dátum doručenia: 2.11.2017

Dátum splatnosti: 23.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka: 1 – 9/2017

Faktúra č.147/2017

Číslo: 147/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT 11/2017

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 23.11.2017

Dátum splatnosti: 30.11.2017

Dátum úhrady: 23.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.146/2017

Číslo: 146/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2017

Cena: 1 203,76 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 20.11.2017

Dátum splatnosti: 30.11.2017

Dátum úhrady: 22.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.145/2017

Číslo: 145/2017

Predmet: Stravné lístky

Cena: 301,31 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 23.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka: Za 10. – 11. mesiac

Faktúra č.144/2017

Číslo: 144/2017

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 135,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.143/2017

Číslo: 143/2017

Predmet: Oprava rozhlasu

Cena: 50,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.142/2017

Číslo: 142/2017

Predmet: Telefónne poplatky 10/2017

Cena: 23,70 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2017

Dátum doručenia: 9.11.2017

Dátum splatnosti: 20.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.141/2017

Číslo: 141/2017

Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov

Cena: 20,48 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.10.2017

Dátum doručenia: 9.11.2017

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka: